审计法务部
武汉航空港发展集团关于开展企业合同管理专项检查的通知
发布时间:2017-02-10 16:40:06  点击数:

集团公司所属各单位、总部各部室:

为进一步贯彻落实《武汉航空港发展集团有限公司合同管理制度(试行)》(以下简称《合同管理制度》),全面掌握企业合同管理工作实施情况,规范合同签订及履约行为,有效防范法律风险,根据市国资委相关要求,集团公司将于近期开展企业合同管理专项检查。现将有关事项通知如下:
一、检查目的
根据市国资委《关于开展对市出资企业合同管理专项检查的通知》(武国资法规〔2017〕1号)的要求,通过此次合同管理专项检查,督促各单位、部门根据国资委相关要求及集团公司《合同管理制度》规定,切实做好合同法律风险防范工作,维护公司合法权益,促进企业稳步健康发展。
二、时间安排 
  专项检查工作定于2017年2月中旬开始,4月下旬结束,具体分为自查自纠、重点检查、总结评价、整改提高四个阶段。
  三、检查范围和内容
集团所属各单位、部门合同管理制度建设和2016年度实施情况检查,具体包括:
(一)是否具备合同归口管理部门及责任人;
(二)是否实施合同评审及法律审核制度;
(三)合同拟定、修改、审批等环节的权限和程序是否合规,相应资料是否完整;
(四)合同用印、签章、日期、文本格式是否规范完整,合同要素是否齐全,内容是否清晰完整;
(五)经济合同的签订是否规范,是否依约履行合同,是否实现合同跟踪管理;
(六)合同归档管理工作是否规范。
四、检查方式
  (一)各单位、部门自查。根据《合同管理制度》及本通知要求开展自查并形成企业合同管理自查情况报告,同时填写2016年航发集团所属企业合同清单(附件),于2017年3月15日前将书面材料(包括电子版)报送航发集团法务合约部;
(二)集团公司赴各单位、部门检查。3月下旬至4月中旬,集团法务合约部组织检查小组对自查情况进行检查;
(三)总结评价。4月下旬,根据国资委及集团公司检查的总体情况,对各单位、部门落实《合同管理制度》的具体情况进行汇总通报,发现问题,总结经验,提出下一步改进方案;
(四)整改提高。各单位、部门要根据自查和外部检查发现的问题,提出切实有效的整改措施;吸取经验,改进合同管理工作流程和制度;鼓励集团所属单位之间互相交流学习,取长补短,共同提高。
五、工作要求
各单位、部门要高度重视此次合同管理专项检查工作,此次检查情况将作为各企业经营业绩考核法律事务管理考评的重要参考;要精心制定计划,强化组织落实,务求取得实效;通过此次检查,要认真总结经验、查找不足,及时报送材料,要切实加强整改,不断学习提高,使得合同管理工作逐步迈向制度化、规范化、成熟化,实现合同法律风险控制的前移和有效预防。
 
 
联系人:陶天薇
联系电话:13296592522
电子邮箱:24160882@qq.com
 
附件:2016年航发集团所属企业合同清单
 

                                                                                                                                                   武汉航空港发展集团有限公司                                                                                                                                                 2017年2月9日
                                                                        

文件类型: .xls 2016年航发集团所属企业合同清单.xls (18.00 KB)