2月28日至3月1日,集团公司分别在所属环投集团、碧水集团、市政集团组织召开审计工作进点会,正式拉开了集团2023年度审计工作序幕。本次审计进点会是落实集团公司党委工作部署,按照《审计法》审计程序和《审计署关于内部审计工作规定》,派出审计组对所属公司主要负责人开展经济责任审计和合规性专项审计相关工作。集团公司审计法务部负责人、各被审计单位分管领导、相关财务审计职能部门负责人,参与审计会计师事务所人员及集团公司审计法务部全体成员参加了进点会。
进点会上,集团公司审计法务部宣读了《审计通知书》、详细讲解了审计实施方案,明确了审计工作范围、审计重点内容及审计工作纪律,参与审计工作的会计师事务所项目负责人提出了审计工作配合事项,被审计单位分管审计工作领导分别作了情况介绍,表明了支持审计工作的态度。
审计法务部负责人对本次审计提出了工作要求,指出这次审计是落实集团党委部署,根据内部审计工作规定组织开展的,各单位要加强组织领导,保障此次审计工作的顺利实施。要求各审计对象要自觉接受审计监督,积极配合支持审计组工作,全面及时提供有关资料和数据,客观真实地反映有关情况,针对审计中发现的问题,认真查找原因,边审边改;审计组要依法审计,廉洁审计,恪守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,指出问题客观真实,确保审计报告质量。